Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Наша организация заплатила поставщику по счету № 1 на сумму 300 тысяч рублей, аванс в размере 70 тысяч рублей в том числе НДС 10678 руб ( есть счет фактура на аванс на сумму 70 тысяч руб)
а по счету № 2 на сумму 100 тысяч рублей в том числе НДС 15254 руб получила товар (есть накладная и счет-фактура №2 на товар) , но товар по счету № 2 не оплачен.
Вопрос : можно ли в декларации по НДС предъявить вычет по авансу на сумму 10678 руб или можно взять НДС на возмещение только на остаток в расчетах ( Счет №2 минус Счет №1 ) 30 тысяч рублей ?
Есть договор с поставщиком в котором прописано 100% предоплата и на каждую поставку есть доп. соглашение о цене.
Я в книге покупок отразила НДС с полученного товара на 100 тысяч руб и НДС с оплаченного аванса 70 тысяч руб. Как правильно?