Добрый день!
Два года назад купили ОС для использования в деятельности не облагаемой НДС. Ошибочно в стоимости ОС не учли НДС (приняли к вычету).
Скажите, пожалуйста, если сейчас исправить ошибку предшествующего отчётного года проводкой в корреспонденции со счетом 91.1, то
для исчисления налога на прибыль данная сумма (восстанов. НДС) не является доходом и не отражается в декларации?
Спасибо.